华体会官网登录注册扶风高中2025年单位预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 09:25:00

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2025年单位预算公开说明

  

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

本单位主要职责是贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,开展高中阶段课程教学,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)内设机构

本单位内设机构有校长办公室、教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

1.加强学生五项管理,培养学生良好行为习惯。

2.丰富校园文化生活,提升师生校园幸福指数。

3.强化学生素养提升,不断提高学生综合素质。

4.丰富德育实践活动,涵养学生文明进取精神。

5.细化常规管理制度,锻造德才兼备师资队伍。

6.抓好四破四立学习,提升教师从教政治素养。

7.加强教师师风整顿,规范教师合法从教行为。

8.加强青年教师培养,快速提高团队业务水平。

9.加强后勤服务意识,提升后勤保障服务质量。

10.加强学校宣传工作,不断提升学校社会影响。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制237人,其中行政编制 0 人、事业编制237人;实有人员242人,其中行政 0 人,事业 242人;单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2978.14万元,其中一般公共预算拨款收入2978.14万元,较上年减少691.91万元,主要原因是今年中省提前下达专项经费中的高中公用经费和国家助学金尚未下达,未列入预算。本单位当年预算支出2978.14万元,其中一般公共预算拨款支出2978.14万元,较上年减少691.91万元,主要原因是今年中省提前下达专项经费中的高中公用经费和国家助学金尚未下达,未列入预算。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2978.14万元,其中一般公共预算拨款收入2978.14万元,较上年增减少691.91万元,主要原因是今年中省提前下达专项经费中的高中公用经费和国家助学金尚未下达,未列入预算;本单位当年财政拨款支出2978.14万元,其中一般公共预算拨款支出2978.14万元,较上年减少691.91万元,主要原因是今年中省提前下达专项经费中的高中公用经费和国家助学金尚未下达,未列入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2978.14万元,较上年增减少691.91万元,主要原因是今年中省提前下达专项经费中的高中公用经费和国家助学金尚未下达,未列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2978.14万元,其中:

高中教育(2050204)2978.14万元,较上年减少691.91万元,主要原因是今年中省提前下达专项经费中的高中公用经费和国家助学金尚未下达,未列入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2978.14万元,工资福利支出(301)2978.14万元,较上年减少296.92万元,原因是在本单位预算教师人数减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费、会议费及培训费预算。

会议费培训费明细

单位:万元

序号

会议/培训名称

时间

人数

金额

备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2978.14万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元,较上年减少266.94万元,原因是上年预算编列公用经费,今年预算还未编列公用经费

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分公开报表

华体会官网登录注册扶风高中2025年单位预算公开报表.xls


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