华体会官网登录注册法门镇宝塔中心小学2025年单位预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 10:10:00

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2025年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职能:贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费,改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二)内设机构:学校设有党支部、教师工会、教务处、教处、后勤处、教研组、少队部等。

二、工作任务

1.继续落实制度管理,不断规范教学纪律。

2.继续落实常规管理,不断提升教育科研。

3.继续落实各类培训,不断提升教师素养。

4.继续落实“双减”政策,不断推进教育高质量发展。

5.形成体系,重视培训提升。

6.精细管理,重视安全管理。

7.提质增效,重视素质教育。

8.控辍保学,重视健康帮扶。

9.着力通讯宣传,奏响多维度旋律。

10.坚持服务保障,创建园林式学校。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制91人,其中行政编制0、事业编制91人;实有人员101人,其中行政0人、事业91人。退休人员221人已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分收支情况四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1414.50万元,其中一般公共预算拨款收入1414.50万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少221.55万元,主要原因是人员减少;本单位当年预算支出1414.50万元,其中一般公共预算拨款支出1414.50万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少221.55万元,主要原因是人员减少。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1414.50万元,其中一般共预算拨款收入1414.50万元、政府性基金拨款收入0 万元,较上年减少221.55 万元,主要原因是人员减少;本单位当年财政拨款支出1414.50万元,其中一般公共预算拨款支出1414.50万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少221.55万元,主要原因是人员减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况:

    本单位当年一般公共预算拨款支出 1414.50万元,上年减少221.55万元,主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1414.50万元,其中:

小学教育(2050202)1318.23万元,其他普通教育支出(2050299)96.27万元,较上年减少18.91万元,原因是人员减少,经费开支减少

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出1414.50万元,其中:工资福利支出(301)1299.00万元,较上年减少289.78 万元,原因是人员减少;对个人和家庭的补助支出(303)115.50万元,较上年减少76.88万元,原因是单位人数比上年减少了。

(2)本单位当年一般公共预算支出1414.50万元,其中:工资福利支出(501)1299.00万元,较上年减少289.78 万元,原因是人员减少;对个人和家庭的补助支出(509)115.50万元,较上年减少76.88万元,原因是单位人数比上年减少了。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空

表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆0 辆,单价 20 万元以上 的设备0台(套)。 当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算 ,并已“公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨1414.50 万元,政府性基金预算拨款0 万元, 国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

上年预算编列公用经费,今年预算还未编列公用经费。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间 交通费 、住宿费 、伙食费 、培训费 、公杂费等支出;公 务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税) 及租用费 、燃料费 、维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 第四部分   公开报表

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