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2025年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟订全县宣传思想文化工作总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署,指导协调全县宣传思想文化系统各单位工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省市和县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。
(四)负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动,负责全县爱国主义教育和国防教育工作。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,指导企业思想文化建设。
(五)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。
(六)负责全县新闻出版管理,协调全县新闻宣传工作;负责全县新闻从业人员监督管理工作,指导和推动县级媒体融合发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
(七)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。
(八)指导、协调全县文化文物工作。统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解,研究掌握宣传舆情动态。
(十)统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作,维护网络意识形态安全。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作;统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设等工作。
(十一)统筹协调组织全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外媒体来访记者的引导和服务。
(十二)指导协调部署全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作,协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。
(十三)贯彻落实党的文艺工作的党的路线方针政策,负责对县文联所属各团体会员开展联络、协调、服务和指导工作,管理文学艺术界各专业协会、学会和其他学术性、专业性社会团体。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。
(十四)制定实施哲学社会科学发展规划。负责管理、协调县社科联所属各学会、协会、研究会开展各种社会科学研究活动,普及社科知识。负责全县哲学社会科学课题申报、推荐和评选工作。
(十五)负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县国有文化企业领导干部管理。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。
(十六)完成市委宣传部和县委交办的其他任务。
县委宣传部设下列内设机构
1. 办公室
2. 理论社科组(文联、社科联)
3. 宣传和新闻出版组(网信办、新闻办)
4. 文化产业和电影组(文产办)
5. 精神文明创建组(文明办)
二、工作任务
1. 全年组织召开县委理论学习中心组集体学习不少于12次;年内对部分镇(街)和重点部门党委理论学习中心组旁听3次;举办“扶风大讲坛”4期;继续做好“学习强国”学习平台推广运用工作。
2. 落实意识形态“八纳入”和“23221”工作机制,加强对镇(街)、部门意识形态工作责任制落实情况专项督查。
3. 加强舆情分析研判,做好涉扶重大舆情处置;加强网络安全宣传,开展网络安全检查,确保不发生重大网络安全事故。
4. 推进提升新时代文明实践中心建设工作,持续叫响“扶地有声”“扶福暖人心”志愿服务项目品牌,指导各新时代文明实践所(站)做实做强品牌项目。积极组织开展主题实践活动,打造新时代文明实践志愿服务品牌。建立周五文明实践日机制,常态化开展周五文明实践活动。做好省级文明城市巩固提升,持续深化网格化管理,积极开展文明创建“六大提升行动”,加大公益广告宣传力度,办好《创文曝光台》。
5. 认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》,积极开展“我推荐我评议身边好人”活动,不断深化“我们的节日”主题活动;积极推进文明旅游、文明交通、文明餐桌实践活动,深化文明单位、文明村镇、文明社区、文明家庭、文明校园创建;持续推进“美丽乡村·文明家园”建设;大力开展志愿服务活动,扎实做好未成年人思想道德建设工作,推动诚信体系建设。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制11人,其中行政编制11人、事业编制0人;实有人员8人,其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入306.42万元,其中一般公共预算拨款收入306.42万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加77.46万元;本单位当年预算支出306.42万元,其中一般公共预算拨款支出306.42万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加77.46万元。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入306.42万元,其中一般公共预算拨款收入306.42万元,较上年增加77.46万元,主要原因是编制内实有人数增加;本单位当年财政拨款支出306.42万元,其中一般公共预算拨款支出306.42万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加37.27万元,主要原因是编制内实有人数增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出306.42万元,较上年增加77.46万元,主要原因是编制内实有人数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出306.42万元,其中:
(1)行政运行(2013301)128.74万元,较上年增加17.35万元,原因是融媒体平台设备运行等专项经费增加;
(2)其他宣传事务支出(2013399)65.12万元,较上年增加7.62万元。
(3)其他广播电视支出(2070899)24.00万元。
(4)其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)24.4万元,与去年一致。
(5)事业单位离退休(2080502)支出28.21万元。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.53万元,较上年增加9.66万元,原因是正常工资晋升、调资、形成人员经费增加,相应配套增加。
(7)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.43万元,较上年减少0.41万元。
(8)行政单位医疗(2101101)3.76万元,较上年减少1.09万元,原因是人员减少。
(9)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.16万元,较上年减少0.05万元,原因是人员减少。
(10)住房公积金(2210201)8.07万元,较上年减少2.33万元,原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出306.42万元,其中:
工资福利支出(301)149.20万元,较上年增加27.46万元,原因是正常工资晋升、调资等形成人员经费增加;
商品和服务支出(302)104.18万元,较上年增加22.20万元;
对个人和家庭的补助支出(303)28.64万元,较上年增加27.80万元,原因是退休人员增加。
资本性支出(310)24.4万元,与上年持平。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出306.42万元,其中:
机关工资福利支出(501)149.2万元,较上年增加27.46万元,原因是正常工资晋升、调资等形成人员经费增加;
机关商品和服务支出(502)104.18万元,较上年增加22.20万元,原因是今年专项增加;
对个人和家庭的补助(509)28.64万元,较上年增加27.80万元,原因是退休人员增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元,较上年增加1.00万元。其中:因公出国费用0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费用1.00万元。上年及本年度,本单位无会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款306.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排9万元,较上年减少2万元。
十、专业名词解释
1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
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