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2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
县农机管理服务中心是贯彻执行国家和省市县农机化方针、政策、法规、规章和管理办法,负责全县农机化管理和服务工作的正科级公益一类事业单位。共设编制27人,实际在编人员22人。领导班子设2正2副。科级以下人员18名。单位共设置综合办公室、农机服务大厅、农机管理推广股、农机安全管理股和培训股5个股室,主要承担全县农业机械技术和机具推广、农机化重大项目实施、农业机械号牌证书和农机驾驶操作人员证书核发管理以及农机安全监督管理等工作职能。根据单位职能合理设岗定责,制定相关工作制度,落实岗位目标责任制。认真履行单位职能,使我县农机化事业向全程全面机械化的方向高质量迈进。
县农机管理服务中心下设综合办公室、农机服务大厅、农机管理推广股、农机安全管理股和培训股5个股室。
二、工作任务
1、农业机械技术和机具推广。
2、农机化重大项目实施。
3、农业机械号牌证书和农机驾驶操作人员证书核发管理。
4、农机安全监督管理。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制27人,其中行政编制0人、事业编制27人;实有人员21人,其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员36人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入271.61万元,其中一般公共预算拨款收入271.61万元、政府性基金拨款收入0元,较上年减少21.42万元,主要原因是人员减少1人;本单位当年预算支出271.61万元,其中一般公共预算拨款支出271.61万元、政府性基金拨款支出0元,较上年减少21.42万元,主要原因是人员减少1人。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入271.61万元,其中一般公共预算拨款收入271.61万元、政府性基金拨款收入0元,较上年减少0元,主要原因是人员减少1人;本单位当年财政拨款支出271.61万元,其中一般公共预算拨款支出271.61万元、政府性基金拨款支出0元,较上年减少21.42万元,主要原因是人员减少1人。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出271.61万元,较上年减少21.42万元,主要原因是人员减少1人。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出271.61万元,其中:
事业运行(2010650),较上年减少21.42万元,原因是人员减少1人;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出271.61万元,其中:
工资福利支出(301)260.30万元,较上年减少30.2万元,原因是人员减少1人;
商品和服务支出(302)7.3万元,较上年减少0.3万元,原因是人员减少1人;
对个人和家庭的补助支出(303)4.01万元,较上年减少0.85万元,原因是遗属补助人员减少;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出271.61万元,其中:
机关工资福利支出(501)260.30万元,较上年减少30.20万元,原因是人员减少1人;
机关商品和服务支出(502)0.76万元,较上年减少0.3万元,原因是人员减少1人;
机关资本性支出(503)0元,较上年减少2.5万元,原因是财政部门未安排部门专项资金;
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元,较上年减少0.3万元,减少的主要原因是公务交通运维费减少3000元。上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费、公务接待费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;未安排购置单价20万元以上的设备。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款271.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.73万元,较上年减少0.3万元,主要原因是人员减少1人。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
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